Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.12.2019 rozbíjanie betónu
1900028
638.92 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Vladimír Komara 03.12.2019 11.12.2019
11.12.2019 hud. nástroj
190101080
419.81 € s DPH Základná umelecká škola TM Sound s.r.o. 10.12.2019 11.12.2019
11.12.2019 Odstraňovač - odmasťovč škvŕn pre ŠJ.
190966
58.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves BRISTON s.r.o. 02.12.2019 06.12.2019
11.12.2019 Zemný plyn na 12/2019.
4440432300
7.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Innogy Slovensko s.r.o. 01.12.2019 06.12.2019
11.12.2019 Pranie prádla pre MŠ a ŠJ.
190432
84.22 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Renova Spišská Belá, s.r.o. 02.12.2019 10.12.2019
11.12.2019 Poplatky za telekomunikačné služby.
8247303722
137.36 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 01.12.2019 11.12.2019
10.12.2019 Potraviny 12/2019
119220264
128.74 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Bidfood Slovakia s.r.o. 05.12.2019 05.12.2019
10.12.2019 Potraviny 12/2019
20193036
92.23 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LUJAN Plus spol. s.r.o. 05.12.2019 05.12.2019
10.12.2019 Potraviny 12/2019
20193074
44.10 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LUJAN Plus spol. s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
10.12.2019 Výkon správy majetku - vodovod
2411/2019
67.20 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 02.12.2019 10.12.2019
10.12.2019 Výkon správy majetku - čov
2410/2019
75.00 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 02.12.2019 10.12.2019
10.12.2019 fa za vytriedenie, evidovanie, usporiadanie registratúrnych záznamov
437/19
677.76 € s DPH Obec Gánovce Archivovanie SK s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
10.12.2019 kancelárske potreby
165019
41.72 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Papyrus Poprad, s.r.o. 29.11.2019 10.12.2019
10.12.2019 prenájom rohoží MŠ
2005990
23.38 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Lindstrőm, s.r.o. 04.12.2019 10.12.2019
10.12.2019 Vyúčtovanie elektr. energie za 11/2019 - nedoplatok.
1819106778
136.60 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 09.12.2019 10.12.2019
Zobrazených 100231 - 100245 z celkových 260980.
1 2 6679 6680 6681 6683 6685 6686 6687 17398 17399