Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2020 | telekomunikačné služby 339/020 |
44.00 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.10.2020 | |
| 16.10.2020 | telekomunikačné služby 340/020 |
22.54 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.10.2020 | |
| 16.10.2020 | elektrina 341/020 |
131.99 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
| 16.10.2020 | elektrina 342/020 |
72.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
| 16.10.2020 | elektrina 343/020 |
93.85 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
| 16.10.2020 | elektrina 344/020 |
377.70 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
| 16.10.2020 | elektrina 345/020 |
82.76 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 13.10.2020 | |
| 16.10.2020 | TA3 distrib. poplatok 346/020 |
30.70 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media Bratislava | 14.10.2020 | |
| 16.10.2020 | vývoz kontajnerov 347/020 |
54.12 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
| 16.10.2020 | vývoz popolníc 348/020 |
460.08 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL Mlynčeky | 14.10.2020 | |
| 16.10.2020 | distribúcia Markíza... 349/020 |
51.34 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 15.10.2020 | |
| 16.10.2020 | zameranie chodníkov 350/020 |
926.40 € s DPH | Obec Holumnica | ZEBEKA | 15.10.2020 | |
| 15.10.2020 | Služby pevnej siete 197/2020 |
30.59 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
| 15.10.2020 | Služby pevnej siete 198/2020 |
33.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 01.10.2020 | 08.10.2020 |
| 15.10.2020 | fa za elektrinu 337/20 |
168.26 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.10.2020 | 14.10.2020 |
Zobrazených 96931 - 96945 z celkových 272607.
« Predchádzajúca 1 2 … 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 … 18173 18174 Nasledujúca »
