Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
03.03.2020 Orange za 02/2020
2540938153
22.01 € s DPH Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe Orange Slovensko a.s. 22.02.2020 03.03.2020
03.03.2020 Potraviny 03/2020
4202000702
513.82 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Nordfood s.r.o. 02.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Potraviny 03/2020
4202000701
687.64 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Nordfood s.r.o. 02.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Potraviny 03/2020
1912010157
92.52 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica AG FOODS s.r.o 03.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 vzdelávanie hlavných kontrolórov
3200000347
65.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ekonomická univerzita v Bratislave 02.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 výroba a tlač kalendárov na r. 2020 - úhrada obce
20203
350.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 19.01.2020 28.02.2020
03.03.2020 Jedálne kupóny 200 ks á 4,- € + poštovné a balné
120021313
834.02 € s DPH Obec Betlanovce Up Slovensko, s.r.o. 26.02.2020 28.02.2020
03.03.2020 Výkon činnosti zodpovednej osoby GDPR za 3/2020
1020031709
36.00 € s DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.03.2020 02.03.2020
03.03.2020 Zber, preprava a zneškodnenie TKO za 2/2020
1032000515
747.28 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova, s.r.o. 27.02.2020 02.03.2020
03.03.2020 Za výpožičku kultúrneho domu v rámci projektu 90 dňovej výzvy na zmenu postavy za mesiac február 2020
32020
116.94 € s DPH Tomáš Mačák Obec Betlanovce 03.03.2020 05.03.2020
03.03.2020 Dodávka zemného plynu za 3/2020 - ocú
8697210260
51.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s. 01.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Dodávka zemného plynu za 3/2020 - kultúrny dom
8697210261
280.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s. 01.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Dodávka zemného plynu za 3/2020 - MŠ a ŠJ
8697210263
512.00 € s DPH Obec Betlanovce SPP, a.s. 01.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Záloha za elektr.energiu za 03/2020 - MŠ Komenského - 443
3100552018/3
105.07 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 03.03.2020 03.03.2020
03.03.2020 Záloha za elektr.energiu za 03/2020 - MŠ Jilemnického - 445
3100552018/3
115.88 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 03.03.2020 03.03.2020
Zobrazených 95341 - 95355 z celkových 261021.
1 2 6353 6354 6355 6357 6359 6360 6361 17401 17402