Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2020 | pevná linka OU -MŠ 202093 |
46.19 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
14.04.2020 | uloženie odpadu 2x 202094 |
668.53 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 31.03.2020 | 08.04.2020 |
14.04.2020 | náklady na SÚ 202095 |
867.50 € s DPH | Obec Štefanová | Obec Budmerice | 31.03.2020 | 08.04.2020 |
14.04.2020 | elektrina VO 202096 |
95.07 € s DPH | Obec Štefanová | Magna Energia a.s. | 31.03.2020 | 09.04.2020 |
14.04.2020 | licencia ESET 202097 |
124.32 € s DPH | Obec Štefanová | ESET,spol.s.r.o. | 09.04.2020 | 09.04.2020 |
14.04.2020 | internet 202098 |
19.98 € s DPH | Obec Štefanová | Slovanet a.s. | 10.04.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | uloženie BIO odpadu na skládku 20200270 |
408.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 10.04.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | elektrina - Záhradná 1597 7292344354 |
330.18 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 07.04.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | elektrina - Poľná 1 7292344353 |
1324.71 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 07.04.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | mobil za obdobie 8.3.2020-7.4.2020 8257447033 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | elektrina VO-vyúčtovanie za 3/2020 1052009349 |
110.67 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2020 | 14.04.2020 |
14.04.2020 | zálohová faktúra za jedálne kupóny, odplata,
popl.za doručenie a balné 7001030264 |
1082.08 € s DPH | Obec Nemešany | Up Slovensko, s.r.o. | 14.04.2020 | 14.04.2020 |
13.04.2020 | Faktúra za PC služby 2/2020 FV2000004 |
189.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 03.04.2020 | 03.04.2020 |
13.04.2020 | Faktúra za PC služby 3/2020 FV2000007 |
189.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r.o. | 03.04.2020 | 03.04.2020 |
13.04.2020 | Faktúra za poskytnutie kopírky mesačný servisný poplatok DLaF 917-20-00261 |
47.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s.r.o. | 25.03.2020 | 03.04.2020 |
Zobrazených 90646 - 90660 z celkových 258236.
« Predchádzajúca 1 2 … 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 … 17215 17216 Nasledujúca »