Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.04.2020 žacie lanko 3 mm x 144m int.č. 42/2020
200233
22.28 € s DPH Obec Ordzovany A.M.A. Slovakia s.r.o. 16.04.2020 20.04.2020
22.04.2020 výkon PO a BTS
220030703
48.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom LIVONEC SK, s.r.o. 30.03.2020 01.04.2020
22.04.2020 služby na elek. zariadeniach
220030648
39.74 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom LIVONEC SK, s.r.o. 30.03.2020 01.04.2020
22.04.2020 telefón - mobil
8257457556
10.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 08.04.2020 14.04.2020
22.04.2020 telefón ŠJ
8256221613
30.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020 09.04.2020
22.04.2020 telefón ZŠ
8256248514
31.19 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 01.04.2020 09.04.2020
22.04.2020 elektrina ZŠ
7476623481
56.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Východoslov. energetika a.s. 01.04.2020 06.04.2020
22.04.2020 poštové služby
9001297662
5.51 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovenská pošta, a.s. 28.02.2020 09.03.2020
22.04.2020 elektrinaŠJ
7293938445
381.53 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Východoslov. energetika a.s. 07.04.2020 14.04.2020
22.04.2020 elektrina ZŠ
7292522090
87.85 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Východoslov. energetika a.s. 07.04.2020 17.04.2020
22.04.2020 vývoz odpadov
20201413
95.06 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom EKOS, spol. s r.o. 07.04.2020 17.04.2020
22.04.2020 vývoz BRKRO
20201569
9.24 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom EKOS, spol. s r.o. 09.04.2020 17.04.2020
22.04.2020 poistné
4419008532
11.01 € s DPH Obec Poľanovce Prvá Komunálna Finančná, a.s. 24.03.2020 27.03.2020
22.04.2020 poisté
4419008532
3.06 € s DPH Obec Poľanovce Prvá Komunálna Finančná, a.s. 23.03.2020 27.03.2020
22.04.2020 Faktúra za hovory do mobilnej siete
5559677372
52.38 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko, a.s. 10.04.2020 21.04.2020
Zobrazených 90091 - 90105 z celkových 258174.
1 2 6003 6004 6005 6007 6009 6010 6011 17211 17212