Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.12.2025 Ovocie a zelenina do šj
20253429
169.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 10.11.2025 10.11.2025
15.12.2025 Vlhkomery s teplomerom - kalibrované 2ks
20251931
78.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KALIBRA SK s.r.o. 06.11.2025 10.11.2025
15.12.2025 Mäso do šj
250936
100.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 10.11.2025 11.11.2025
15.12.2025 Potraviny do šj
1312510383
247.55 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava AG FOODS SK s.r.o. 12.11.2025 12.11.2025
15.12.2025 Poistka školy na rok 2026
6640655387
254.12 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 04.11.2025 12.11.2025
15.12.2025 Mliečne výrobky do šj
72533659
53.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.11.2025 14.11.2025
15.12.2025 Mäso do šj
250961
102.51 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 17.11.2025 17.11.2025
15.12.2025 Mrazené výrobky do šj
125288768
336.08 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 18.11.2025 18.11.2025
15.12.2025 Knihy do ZŠ
1777669181
47.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Martinus s.r.o. 14.11.2025 19.11.2025
15.12.2025 Mäso do šj
250979
118.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 24.11.2025 24.11.2025
15.12.2025 Pracovné nohavice a pracovná blúza pre školníka
51250962
77.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s.r.o. 30.10.2025 25.11.2025
15.12.2025 Potraviny do šj
2501304968
268.25 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 25.11.2025 26.11.2025
15.12.2025 Poistka elektr. zariadení z projektu
2410692335
293.64 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Generali Poisťovňa 28.11.2025 28.11.2025
15.12.2025 Potraviny do šj
35200010
438.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex a.s. 01.12.2025 01.12.2025
15.12.2025 Mliečne výrobky do šj
72535044
99.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.11.2025 30.11.2025
Zobrazených 8701 - 8715 z celkových 270857.
1 2 577 578 579 581 583 584 585 18057 18058