Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2020 | FA mobilné služby 8256295641 |
329.83 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekm | 01.04.2020 | 09.04.2020 |
28.07.2020 | FA za pevnú linku 8256268703 |
20.38 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom | 01.04.2020 | 09.04.2020 |
28.07.2020 | FA za elektrinu 2290231277 |
89.24 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 31.03.2020 | 07.04.2020 |
28.07.2020 | Fa úrok z omeškania 2240001713 |
3.04 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 03.04.2020 | 09.04.2020 |
28.07.2020 | FA úrok z omeškania 2240001713 |
4.18 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 03.04.2020 | 09.04.2020 |
28.07.2020 | FA jednorázové rukavice 2020068 |
90.24 € s DPH | Obec Jurské | Anna Juhásová JUPA | 03.04.2020 | 15.04.2020 |
28.07.2020 | FA vývoz TKO 20200259 |
593.04 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL s.r.o | 01.04.2020 | 16.04.2020 |
28.07.2020 | FA internet 04 /20 2020041071 |
30.00 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o | 15.04.2020 | 17.04.2020 |
28.07.2020 | FA za zemný plyn 867272975 |
1128.00 € s DPH | Obec Jurské | SPP a.s | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
28.07.2020 | FA Elektrinu 2240001727 |
75.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
28.07.2020 | FA ZA Elektrinu 2240001713 |
810.00 € s DPH | Obec Jurské | VSE Košice | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
28.07.2020 | FA za mobilné služby 8258566320 |
320.16 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom | 01.05.2020 | 07.05.2020 |
28.07.2020 | FA za pevnú linku 8258541416 |
20.38 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom | 01.05.2020 | 07.05.2020 |
28.07.2020 | BOZP 04/2020 20200061 |
160.00 € s DPH | Obec Jurské | BTS TATRY , s.r.o. | 30.04.2020 | 07.05.2020 |
28.07.2020 | FA uloženie TKO 20220111 |
1381.50 € s DPH | Obec Jurské | Mestský podnik Spišská Belá | 04.05.2020 | 07.05.2020 |
Zobrazených 85381 - 85395 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 5689 5690 5691 5692 5693 5694 5695 5696 5697 … 17169 17170 Nasledujúca »