Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.10.2020 mobilné služby 9/2020
826971692
65.00 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 08.10.2020 14.10.2020
21.10.2020 EEN 9/2020
2290182179
150.37 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Východoslovenská energetika a.s. 08.10.2020 14.10.2020
21.10.2020 Plyn VO 10/2020
2020267
268.66 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY, s.r.o. 09.10.2020 14.10.2020
21.10.2020 EEN VO 9/2020
2020269
69.53 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY, s.r.o. 12.10.2020 14.10.2020
21.10.2020 Zemný plyn
3010058045
87.20 € s DPH Obec Jurské innogy slovensko s.r.o 01.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 zemný plyn
3010071016
264.00 € s DPH Obec Jurské innogy slovensko s.r.o 01.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 elektrina
2240252447
73.00 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 01.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 FA servis vyp. techniky 07/20
200100402
50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 31.07.2020 07.08.2020
21.10.2020 Fa za kópie
200633
11.47 € s DPH Obec Jurské DD21 s.r.o. 05.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 Fa elektrina
2290211003
155.86 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 07.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 elektrina
2290231277
91.14 € s DPH Obec Jurské VSE a.s . 07.08.2020 07.08.2020
21.10.2020 Fa za úrok z omeškania
3010071016
5.10 € s DPH Obec Jurské innogy slovensko s.r.o 04.08.2020 10.08.2020
21.10.2020 Fa úrok z omeškania
3010058045
3.52 € s DPH Obec Jurské innogy slovensko s.r.o 04.08.2020 10.08.2020
21.10.2020 Fa za rozbor pitnej vody
18200283
149.16 € s DPH Obec Jurské PVS prevászková spoločnosť a.s. 03.08.2020 11.08.2020
21.10.2020 Fa za BOZP 07/20
20200128
160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o 31.07.2020 11.08.2020
Zobrazených 85141 - 85155 z celkových 261160.
1 2 5673 5674 5675 5677 5679 5680 5681 17410 17411