Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.11.2021 Potraviny Mš
2110126132
78.84 € s DPH Liptovská Porúbka Lunys s.r.o. 02.11.2021 08.11.2021
09.11.2021 príspevok na dopravné služby v mesiaci 10/2021
3012011959
143.40 € s DPH Liptovská Porúbka ARRIVA Liorbus a.s. 31.10.2021 08.11.2021
09.11.2021 WiFi router, FTP kábel.
210100016
138.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves NETON IT s.r.o. 25.10.2021 08.11.2021
09.11.2021 Elektrina-dodávka a distribúcia, ostatné služby za obdobie od 01.09.-30.11.2021.
8439009055
94.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Východoslovenská energetika a.s. 03.11.2021 09.11.2021
09.11.2021 Zemný plyn za obdobie od 01.11.-30.11.2021.
4474464500
8.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Innogy Slovensko s. r. o. 03.11.2021 09.11.2021
09.11.2021 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.-31.10.2021.
8293554378
107.48 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 01.11.2021 09.11.2021
09.11.2021 uloženie TDO, environ. popl.
419/021
1287.90 € s DPH Obec Holumnica Mestský podnik Sp. Belá 05.11.2021
09.11.2021 odmena podľa autor. zákona
420/021
20.55 € s DPH Obec Holumnica SOZA 08.11.2021
09.11.2021 telekomunikačné služby
91.12 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 09.11.2021
09.11.2021 služobná cesta
422/021
175.00 € s DPH Obec Holumnica RZTPO 08.11.2021
09.11.2021 elektrina
423/021
205.98 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.11.2021
09.11.2021 elektrina
424/021
248.52 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.11.2021
09.11.2021 elektrina
425/021
126.37 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.11.2021
09.11.2021 elektrina
426/021
344.64 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.11.2021
09.11.2021 elektrina
427/021
106.16 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.11.2021
Zobrazených 78211 - 78225 z celkových 273005.
1 2 5211 5212 5213 5215 5217 5218 5219 18200 18201