Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.11.2021 telekomunikačné služby
428/021
44.00 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 10.11.2021
19.11.2021 telekomunikačné služby
429/021
14.00 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 10.11.2021
19.11.2021 distribučný poplatok TA3... ....
430/021
60.00 € s DPH Obec Holumnica IFC Media Bratislava 15.11.2021
19.11.2021 vývoz TDO konvy
431/021
525.48 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 15.11.2021
19.11.2021 vývoz VOK
432/021
164.88 € s DPH Obec Holumnica FINEKOL Mlynčeky 15.11.2021
19.11.2021 distribúcia TV Markíza...
433/021
50.78 € s DPH Obec Holumnica Markíza s.r.o., Bratislava 16.11.2021
19.11.2021 revízia tlakových zariadení
434/021
471.00 € s DPH Obec Holumnica Marián Jurkovský 16.11.2021
19.11.2021 retransmisia TV JOJ CINEMA
435/021
22.08 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná, a.s. 16.11.2021
19.11.2021 internetové pripojenie
436/021
18.76 € s DPH Obec Holumnica NETONIT 18.11.2021
19.11.2021 3x žiadosť o dotáciu
438/021
650.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR 18.11.2021
19.11.2021 služby v zmysle zmluvy
439/021
100.00 € s DPH Obec Holumnica MIMAR 18.11.2021
19.11.2021 znalecký posudok
440/021
90.00 € s DPH Obec Holumnica ing. Štefan Zima 19.11.2021
19.11.2021 retransmisia JOJ...
437/021
49.68 € s DPH Obec Holumnica Slovenská produkčná, a.s. 18.11.2021
19.11.2021 Strava detí MŠ za obdobie 10/2021
2021075
460.55 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 11.11.2021 18.11.2021
19.11.2021 Obedy zamestnancov za obdobie 10/2021
2021076
369.60 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 11.11.2021 18.11.2021
Zobrazených 77746 - 77760 z celkových 273062.
1 2 5180 5181 5182 5184 5186 5187 5188 18204 18205