Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.05.2022 kancel. potreby+dezif. prostriedky
194/022
278.16 € s DPH Obec Holumnica WORLD OFFICE VY 11.05.2022
13.05.2022 telekomunikačné služby
195/022
16.06 € s DPH Obec Holumnica O2 Slovakia 11.05.2022
13.05.2022 autorská odmena
196/022
20.55 € s DPH Obec Holumnica SOZA 11.05.2022
13.05.2022 členský príspevok
197/022
204.14 € s DPH Obec Holumnica SAKT 11.05.2022
13.05.2022 elektrina
179,83
179.83 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.05.2022
13.05.2022 elektrina
199/022
168.31 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.05.2022
13.05.2022 elektrina
200/022
614.00 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.05.2022
13.05.2022 elektrina
201/022
574.19 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.05.2022
13.05.2022 elektrina
202/022
648.12 € s DPH Obec Holumnica SPP Bratislava 09.05.2022
13.05.2022 revízia komínov
203/022
44.57 € s DPH Obec Holumnica Karol Kmeč 09.05.2022
13.05.2022 telekomunikačné služby
204/022
44.47 € s DPH Obec Holumnica Slovak Telekom 09.05.2022
13.05.2022 elektro mat. na KT
205/022
1659.00 € s DPH Obec Holumnica Engler elektro 13.05.2022
13.05.2022 Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obd. 4/2022.
2022034
36.40 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 4/2022.
2022035
397.13 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
13.05.2022 Obedy zamestnancov za obdobie 4/2022.
2022036
366.30 € bez DPH Obec Nemešany ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého 06.05.2022 13.05.2022
Zobrazených 69121 - 69135 z celkových 273412.
1 2 4605 4606 4607 4609 4611 4612 4613 18227 18228