Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 164 128/025 |
112.11 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | rozúčtovanie - byt. dom č. 163 129/025 |
122.37 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA Slovakia | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | internetové pripojenie 130/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | retransmisia TV JOJ 131/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2025 | |
21.03.2025 | čistenie ČOV 132/025 |
320.00 € s DPH | Obec Holumnica | JD Kanal | 19.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 133/025 |
236.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 134/025 |
114.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 135/025 |
422.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 136/025 |
1021.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 137/025 |
162.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | elektrina 138/025 |
88.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
21.03.2025 | užívanie vodných tokov - nájom 139/025 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | SVP | 20.03.2025 | |
21.03.2025 | vývoz popolníc 140/025 |
770.62 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
21.03.2025 | vývoz VOK 141/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
21.03.2025 | Kompatibilný toner Brother TN-247Bk 3 ks,
Kompatibilná sada Brother TN-247 Bk+CMY 2 ks DF2025/49 |
188.30 € s DPH | Základná škola Podhorany | Gigaprint.sk | 21.03.2025 | 21.03.2025 |
Zobrazených 6346 - 6360 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 420 421 422 423 424 425 426 427 428 … 17164 17165 Nasledujúca »