Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.12.2022 Poplatky za telekomunikačné služby.
8318281249
108.05 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Slovak Telekom, a.s. 01.12.2022 08.12.2022
09.12.2022 Pranie prádla pre MŠ.
220452
88.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Slovenská Ves Renova Spišská Belá, s.r.o. 30.11.2022 08.12.2022
09.12.2022 zameranie oplotenia KC
442/022
200.00 € s DPH Obec Holumnica Geomera 30.11.2022
09.12.2022 členský príspevok
443/022
166.50 € s DPH Obec Holumnica ZMOS 01.12.2022
09.12.2022 obedy zamestnanci
444/022
338.40 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 01.12.2022
09.12.2022 réžia zamestnanci obedy
445/022
499.46 € s DPH Obec Holumnica ZŠ s MŠ Holumnica 01.12.2022
09.12.2022 výkon zodpovednej osoby
446/022
42.00 € s DPH Obec Holumnica Osobný údaj 01.12.2022
09.12.2022 elektrina
165.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.12.2022
09.12.2022 zemný plyn
448/022
2224.00 € s DPH Obec Holumnica SPP 02.12.2022
09.12.2022 poistné
449/022
278.36 € s DPH Obec Holumnica Komunálna poisťovňa 05.12.2022
09.12.2022 výkon technika BOZP + PO
450/022
180.00 € s DPH Obec Holumnica Vlasta Korpová 05.12.2022
09.12.2022 telekomunikačné služby
451/022
96.37 € s DPH Obec Holumnica SLOVAK TELEKOM 05.12.2022
09.12.2022 elektromontážne práce + elektro materiál
452/022
286.68 € s DPH Obec Holumnica Sičár 07.12.2022
09.12.2022 elektromontážne práce + elektro materiál
453/022
2291.66 € s DPH Obec Holumnica Sičár 07.12.2022
09.12.2022 revízie - elektro
454/022
1916.50 € s DPH Obec Holumnica Sičár s.r.o. 07.12.2022
Zobrazených 59596 - 59610 z celkových 273587.
1 2 3970 3971 3972 3974 3976 3977 3978 18239 18240