Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2025 el.energia
2290111708
220.34 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE 06.01.2025 09.01.2025
10.04.2025 PO
224041136
84.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Livonec SK s.r.o. 06.01.2025 09.01.2025
10.04.2025 DF za pomôcku-SZP-inteligentná myč
46/2025
169.00 € s DPH Základná škola Avalon IT,s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
10.04.2025 DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 3/2025
47/2025
405.90 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
10.04.2025 DF za kábel a Mikro Tik
48/2025
295.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
10.04.2025 DF za plyn za 4/2025
49/2025
1482.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za systémovú podporu Urbis II.štvrťrok 2025
50/2025
121.73 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za BOZP 3/2025
51/2025
60.00 € s DPH Základná škola Tatrahasil - servis, s.r.o. 31.03.2025 01.04.2025
10.04.2025 SF príspevok na stravu za 03/2025
8006/2025
199.00 € s DPH Základná škola Obec Toporec 01.04.2025 01.04.2025
10.04.2025 DF za právne služby za 3/2025
53/2025
50.00 € s DPH Základná škola JUDr. Mária Dideková 31.03.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za PZS za 3/2025
52/2025
78.33 € s DPH Základná škola PZS 31.03.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za materiál /guľa na bránku/
54/2025
23.55 € s DPH Základná škola A-Z Plotové centrum s.r.o. 02.04.2025 02.04.2025
10.04.2025 DF za posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
55/2025
780.00 € s DPH Základná škola Samtreid s.r.o. 05.04.2025 07.04.2025
10.04.2025 DF za kúrenie 3/2025
56/2025
250.00 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 01.04.2025 08.04.2025
10.04.2025 DF za elektriku za 3/2025
57/2025
532.67 € s DPH Základná škola Východoslovenská energetika 04.04.2025 08.04.2025
Zobrazených 5611 - 5625 z celkových 257548.
1 2 371 372 373 375 377 378 379 17169 17170