Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.04.2022 Doprava reziva z Liptovského Mikuláša do Beňadikovej
49_2022
30.00 € s DPH Obec Beňadiková Michal Jamnický 04.04.2022 05.04.2022
05.04.2022 Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie III.2022
48_2022
23.58 € s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 01.04.2022 05.04.2022
05.04.2022 Zemný plyn
3010043655
5589.70 € s DPH Materská škola innogy Slovensko s.r.o. 01.04.2022 04.04.2022
05.04.2022 Zber a odvoz kuchynského odpadu
7221016
32.40 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 31.03.2022 04.04.2022
05.04.2022 Telefón, internet
8303454880
165.98 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 05.04.2022 05.04.2022
05.04.2022 Toner, papier, USB cd-rom
2202034
86.78 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 01.03.2022 02.03.2022
05.04.2022 Potraviny do ŠJ
2201300943
175.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 03.03.2022 04.03.2022
05.04.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20220846
62.93 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 07.03.2022 07.03.2022
05.04.2022 Telefón
8301598257
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.03.2022 07.03.2022
05.04.2022 Mäso do ŠJ
220271
58.41 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 14.03.2022 14.03.2022
05.04.2022 Mlieko a mliečne výrobky do ŠJ
72207089
117.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 11.03.2022 16.03.2022
05.04.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20220940
65.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 18.03.2022 18.03.2022
05.04.2022 Didaktické pomôcky pre predškolákov
32201298
116.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Original trade, s.r.o. 18.03.2022 18.03.2022
05.04.2022 Ovocie a zelenina do ŠJ
20220975
42.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 21.03.2022 21.03.2022
05.04.2022 Mäso do ŠJ
220308
58.91 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 21.03.2022 21.03.2022
Zobrazených 55996 - 56010 z celkových 258241.
1 2 3730 3731 3732 3734 3736 3737 3738 17216 17217