Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | vývoz VOK 474/023 |
156.96 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vývoz popolníc 475/023 |
838.80 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 476/023 |
93.84 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 477/023 |
96.43 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 478/023 |
129.46 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 479/023 |
23.96 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 480/023 |
105.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | elektrina 481/023 |
854.14 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | toner 482/023 |
254.88 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | distribúcia TV Markíza 483/023 |
77.53 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.10.2023 | |
| 25.10.2023 | darč. balíček - úcta k starším 484/023 |
1155.40 € s DPH | Obec Holumnica | SLOFIT | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 485/023 |
9.65 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 486/023 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 487/023 |
30.55 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 | |
| 25.10.2023 | vodné 488/023 |
35.38 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 23.10.2023 |
Zobrazených 46201 - 46215 z celkových 274143.
« Predchádzajúca 1 2 … 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 … 18276 18277 Nasledujúca »
