Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.01.2024 Vymer clenskeho na rok 2024
2024
7.32 € s DPH Obec Harakovce Regionalne vydelavacie centrum Štrba 29.12.2023 02.01.2024
06.01.2024 DF za nákup materiálu do ŠKD 2.polrok 2023
180/2023
160.00 € s DPH Základná škola KP Plus s.r.o. 18.12.2023 18.12.0023
06.01.2024 DF za PZS za 12/2023
181/2023
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 19.12.2023 19.01.2023
06.01.2024 DF za servis výpočtovej techniky za 12/2023
182/2023
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 15.12.2023 19.01.2023
06.01.2024 DF za režijné náklady zamestn. za 2.polrok 2023
183/2023
2090.70 € s DPH Základná škola Obecný úrad Toporec 21.12.2023 21.12.2023
06.01.2024 DF za nákup práčky ECG EWF 60102
184/2023
399.00 € s DPH Základná škola Jahal, s.r.o. 21.12.2023 21.12.2023
06.01.2024 DF za vianočné posedenie zamestnancov
185/2023
230.00 € s DPH Základná škola S.Regec-OVOX Toporec 21.12.2023 22.12.2023
06.01.2024 DF za kancelársky papier, toaletný papier, domestos, vrecia
186/2023
1557.66 € s DPH Základná škola KP Plus s.r.o. 28.12.2023 28.12.2023
06.01.2024 SF - strava za 11/2023
8019/2023
143.00 € s DPH Základná škola Obecný úrad Toporec 01.12.2023 01.12.2023
06.01.2024 SF - strava za 12/2023
8020/2023
110.50 € s DPH Základná škola Obecný úrad Toporec 21.12.2023 21.12.2023
05.01.2024 Trofeje - stolný tenis
282/2023
169.10 € s DPH Obec Spišské Hanušovce 3G,s.r.o. 28.12.2023 29.12.2023
05.01.2024 Služby pevnej a mobilnej siete
283/2023
159.12 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Slovak Telekom a.s. 31.12.2023 05.01.2024
05.01.2024 Pitná voda
162
104.53 € s DPH Pavol Horváth Obec Výborná 31.12.2023 31.12.2023
05.01.2024 Pitná voda
164
1.34 € s DPH Milan Dunka Obec Výborná 31.12.2023 31.12.2023
05.01.2024 Pitná voda
165
68.35 € s DPH Anton Pompa Obec Výborná 31.12.2023 31.12.2023
Zobrazených 38536 - 38550 z celkových 270201.
1 2 2566 2567 2568 2570 2572 2573 2574 18013 18014