Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.05.2023 Telefón
0123729915
73.52 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Orange Slovensko, a.s. 12.05.2023 15.05.2023
15.05.2023 - prenájom kopírovacieho stroja - toner, lampa do projektora
2304029
264.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.04.2023 30.04.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
20231637
28.23 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 28.04.2023 02.05.2023
15.05.2023 - telekomunikačné služby
8327191121
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.05.2023 02.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
72314288
69.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 02.05.2023 02.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
20231698
87.58 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 03.05.2023 03.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
230440
73.70 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 09.05.2023 09.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
20231749
96.16 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 09.05.2023 09.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
123105354
196.66 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia, s.r.o. 11.05.2023 11.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
230454
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 15.05.2023 15.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
20231837
108.03 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 15.05.2023 15.05.2023
15.05.2023 - potraviny ŠJ
72315531
51.73 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekareň, a.s. 11.05.2023 15.05.2023
15.05.2023 Perníkové srdiečka - Deň Matiek
230275
85.80 € s DPH Liptovská Porúbka Geras s.r.o. 11.05.2023 11.05.2023
15.05.2023 príspevok na dopravné služby
3012015343
143.40 € s DPH Liptovská Porúbka ARRIVA Liorbus a.s. 30.04.2023 11.05.2023
15.05.2023 Kontrola PHP
202301280
14.64 € s DPH Liptovská Porúbka Gajos s.r.o. 03.05.2023 11.05.2023
Zobrazených 36076 - 36090 z celkových 257501.
1 2 2402 2403 2404 2406 2408 2409 2410 17166 17167