Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.12.2023 Telefón, internet
8339618288
197.75 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 01.12.2023 04.12.2023
05.12.2023 Zber a odvoz kuchynského odpadu
7234322
32.40 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 30.11.2023 04.12.2023
05.12.2023 Učebné pomôcky + interiérové vybavenie
82401437
2339.60 € s DPH Materská škola NOMILAND s.r.o. 04.12.2023 04.12.2023
05.12.2023 Predplatné
303263896
25.20 € s DPH Materská škola Slovenská pošta, a.s. 29.11.2023 05.12.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
231105
88.44 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - mäso údeniny, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
20234164
150.14 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal, s.r.o. 27.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - hrniec s pokrievkou školská jedáleň
2301411
141.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o. 23.11.2023 27.11.2023
05.12.2023 - filter do vysávača
5400676792
19.39 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Alza.sk s.r.o. 27.11.2023 29.11.2023
05.12.2023 - potraviny ŠJ
35200010
413.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
05.12.2023 - predškolská výchova
303274933
7.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 30.11.2023 30.11.2023
05.12.2023 - prenájom kopírovacieho stroja
2311032
64.45 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.11.2023 30.11.2023
05.12.2023 - telekomunikačné služby
8339620409
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.12.2023 01.12.2023
05.12.2023 Materiál DVPB
236558
244.07 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 28.11.2023 28.11.2023
05.12.2023 Montážne práce DVPB
230100196
3575.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Direct club, s.r.o. 19.11.2023 19.11.2023
05.12.2023 výmena prietokový ohrievač a čistenie odpadu Mš
2300105
390.00 € s DPH Liptovská Porúbka Marek Zachar 27.11.2023 05.12.2023
Zobrazených 28396 - 28410 z celkových 258408.
1 2 1890 1891 1892 1894 1896 1897 1898 17227 17228