Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2011 Elektromateriál.
1094111
223.88 € Stredisko služieb škole Poprad EDEN, Poprad 16.03.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 3/2011.
4590100861
73.44 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 17.03.2011
12.04.2011 Internet za 13.3.-12.4.2011
5116781325
16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 21.03.2011
12.04.2011 Telefón za 13.3.-12.4.2011.
5116692000
41.63 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 21.03.2011
12.04.2011 Odobraté obedy za 3/2011.
08509
19.08 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 30.03.2011
12.04.2011 Režijné náklady na obedy za 3/2011.
08510
20.88 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 30.03.2011
12.04.2011 Nabíjačka CEMONT.
10110177
81.80 € Stredisko služieb škole Poprad Martinex, Košice 07.04.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 3/2011.
4590104808
111.96 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.04.2011
12.04.2011 Telefón za 4/2011.
9725008780
36.65 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 03.04.2011
12.04.2011 Telefón za 3/2011.
7103109823
30.85 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.04.2011
12.04.2011 Vyúčtovanie spotreby el. energie.
7200065578
27.08 € Stredisko služieb škole Poprad VSE, Košice 22.03.2011
12.04.2011 Výkon funkcie technika BOZP a PO za I. Q.2011
2011041
105.00 € Stredisko služieb škole Poprad Ing Majerčák Jozef, Poprad-Matejovce 31.03.2011
11.04.2011 Používanie služieb Obecného portálu v roku 2011.
2011079
67.50 € Obec Letanovce Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe 30.03.2011
11.04.2011 príjem pečiva pre ŠJ
110441
3.95 € Materská škola Huncovce Pekáreň Gros, spol.s.r.o. 07.04.2011
11.04.2011 hygienické potreby
20110433
66.48 € Materská škola Huncovce ILLE spol.s.r.o. 11.04.2011
Zobrazených 255211 - 255225 z celkových 257035.
1 2 17011 17012 17013 17015 17017 17018 17019 17135 17136