Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.06.2013 Fa za mobil
2187541675
38.99 € s DPH Obec Doľany Orange Slovakia,a.s. 10.03.2013 11.03.2013
04.06.2013 Fa za mobil MŠ
2187517687
55.54 € s DPH Obec Doľany Orange Slovakia,a.s. 10.03.2013 11.03.2013
04.06.2013 Fa za prepravu štrku
3101000013
50.45 € s DPH Obec Doľany IGLASS, s.r.o. 11.03.2013 14.03.2013
04.06.2013 fa za elektrokábel
1031302765
1370.27 € s DPH Obec Doľany KONEX elektro, s.r.o. 12.03.2013 18.03.2013
04.06.2013 Školské potreby pre predškolákov - dotácia na šk.potreby
030313
249.00 € s DPH Obec Doľany Kniha-papier Vladimír Halčin 12.03.2013 18.03.2013
04.06.2013 Fa za zemné práce
130004
581.30 € s DPH Obec Doľany Imrich Franc 12.03.2013 18.03.2013
04.06.2013 Fa za geodetické práce-Roškovce
22013
420.00 € s DPH Obec Doľany Lukáš Fabian Geodetické a kartografické činnosti 18.03.2013 20.03.2013
04.06.2013 Fa za mobil TSP
1049854583
16.18 € s DPH Obec Doľany Telefónica Slovakia, s.r.o. 17.03.2013 20.03.2013
04.06.2013 Fa za činnosť technika PO
20130042
102.00 € s DPH Obec Doľany Mgr. Alžbeta Černická 21.03.2013 22.03.2013
04.06.2013 Fa za pracovné náradie
2013014
149.71 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 28.03.2013 28.03.2013
04.06.2013 Fa za pracovné náradie
2013015
172.14 € s DPH Obec Doľany Stavebniny, s.r.o. 28.03.2013 28.03.2013
04.06.2013 Fa za odvoz odpadu
1031300549
213.51 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o. 28.03.2013 28.03.2013
04.06.2013 Fa za internet
99058671
16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 31.03.2013 31.03.2013
04.06.2013 potraviny 1047-ŠJ Kukučínova
216701164
346.59 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 CBA Slovakia s.r.o. 31.05.2013 04.06.2013
04.06.2013 Zmluva o BOZP - 5/2013
20130317
19.92 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý 31.05.2013 04.06.2013
Zobrazených 237286 - 237300 z celkových 266221.
1 2 15816 15817 15818 15820 15822 15823 15824 17748 17749