Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15564 15565 15566 15567 15568 15569 15570 15571 15572 … 17331 17332 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2013 | čistiace prostriedky |
165.00 € s DPH | Obec Hrabušice | TVS Žilina Ján Šurina | 11.03.2013 | |
17.03.2013 | Odhŕňanie snehu |
127.68 € s DPH | Obec Hrabušice | AKRON, a.s. | 11.03.2013 | |
17.03.2013 | Telekomunikačné služby |
198.64 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 12.03.2013 | |
17.03.2013 | Faktúra č. 5198058498 |
23.20 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 12.03.2013 | |
17.03.2013 | Faktúra č. 5198063309 |
20.68 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 12.03.2013 | |
17.03.2013 | Telekomunikačné služby |
51.55 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 07.03.2013 | |
17.03.2013 | Telekomunikačné služby |
0.59 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 07.03.2013 | |
17.03.2013 | služba 2013001 |
249.60 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Ing. Zdenka Kurňavová | 06.03.2013 | 15.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 132300182 |
108.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130102955 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130102956 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 04.03.2013 | 04.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za plyn 3/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7267724147 |
1565.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.03.2013 | 04.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov budovy ZŠ - 2/13. 1311340 |
23.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 26.02.2013 | 05.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za nákup školských pomôcok pre deti v hmotnej núdzi a pod hranicou životného minima - II. polrok šk. roku 2012/13. 130473 |
2025.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 01.03.2013 | 05.03.2013 |
16.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 201318 |
204.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 04.03.2013 | 05.03.2013 |
Zobrazených 233506 - 233520 z celkových 259976.
« Predchádzajúca 1 2 … 15564 15565 15566 15567 15568 15569 15570 15571 15572 … 17331 17332 Nasledujúca »