Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15377 15378 15379 15380 15381 15382 15383 15384 15385 … 17163 17164 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2013 | zrážková voda 1-3/2013 - 443 MŠ Komenského 2130001834 |
144.23 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | vodné + stočné 3/2013 - 443 MŠ Komenského 2130001833 |
71.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | vodné + stočné 3/2013 - 445 MŠ Jilemnického 2130001835 |
107.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | vodné + stočné 3/2013 - 447 MŠ Kukučínova 2130001836 |
119.94 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | kancelárske potreby 14 |
36.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševova | 12.04.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | tonery do tlačiarní 0562013 |
186.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print Miroslav Marušinec | 16.04.2013 | 16.04.2013 |
16.04.2013 | Za pluhovanie miestnych komunikácií 2013/07 |
640.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Burej Vladimír | 15.04.2013 | 16.04.2013 |
16.04.2013 | mobilné služby 3/2013
7303691950 |
83.21 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telecom a.s. | 08.04.2013 | 12.04.2013 |
16.04.2013 | plyn 4/2013 - priestory VO 2013138 |
339.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY s.r.o. | 08.04.2013 | 10.04.2013 |
16.04.2013 | ŠEVT-žiacke knižky 1132203700 |
211.98 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ŠEVT, a.s. | 11.04.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | Stavebný materiál 2013/01/061 |
225.28 € s DPH | Spojená škola Belá | Hastra s.r.o. | 04.04.2013 | 10.04.2013 |
16.04.2013 | poistné- havarijné 0700178121 |
103.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Alianz- Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.04.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | za technologické zariadenia 1305079 |
33.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovgram | 11.04.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | za telefónne služby - ocú 0061487872 |
70.89 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2013 | 15.04.2013 |
16.04.2013 | Fakturujeme Vám za vývoz separovaného odpadu za 1 štvrťrok 2013. |
490.03 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 06.04.2013 | 15.04.2013 |
Zobrazených 230701 - 230715 z celkových 257447.
« Predchádzajúca 1 2 … 15377 15378 15379 15380 15381 15382 15383 15384 15385 … 17163 17164 Nasledujúca »