Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15139 15140 15141 15142 15143 15144 15145 15146 15147 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | Toner 2 ks. 266/2013 |
32.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 16.12.2013 | 18.12.2013 |
| 31.01.2014 | Prenájom kopírovacieho stroja za 12/2013. 267/2013 |
15.75 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 20.12.2013 | 20.12.2013 |
| 31.01.2014 | Nábytok. 268/2013 |
127.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | JYSK, s. r. o. | 27.12.2013 | 27.12.2013 |
| 31.01.2014 | Nasav. zariadenie, detekčné trubice CO. 269/2013 |
132.70 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | GAJOS, s. r. o. | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
| 31.01.2014 | Okná PVC, montáž a demontáž. 271/2013 |
751.56 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tibor Feketík - Slovekon | 30.12.2013 | 30.12.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 11/2013. 36403008 |
262.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.11.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 12/2013. 36403008 |
262.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.12.2013 | 06.12.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za vodu 11/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.11.2013 | 06.11.2013 |
| 31.01.2014 | Zálohová platba za vodu 12/2013. 2700002426 |
34.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.12.2013 | 06.12.2013 |
| 31.01.2014 | Príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov 484330027 |
9.00 €/rok bez DPH | Obec Osturňa | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 07.01.2014 | 09.01.2014 |
| 31.01.2014 | Zimná údržba od 25.11.2013-07.01.2014 2/2014 |
510.00 € bez DPH | Obec Osturňa | Ján Kaňuk | 28.01.2014 | 28.01.2014 |
| 31.01.2014 | Zimná údržba od 13.2.2013 - 30.4.2013 1/2014 |
1190.00 € bez DPH | Obec Osturňa | Ján Kaňuk | 27.01.2014 | 28.01.2014 |
| 31.01.2014 | Faktúra za obdobie 15.12.2013-14.01.2013 7400583965 |
7.68 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2014 | 24.01.2014 |
| 31.01.2014 | Faktúra 22.12.2013-21.01.2014 7400793729 |
54.98 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.01.2014 | 29.01.2014 |
| 31.01.2014 | Toner CANON CRG-718 Blach 140035 |
218.00 € s DPH | Obec Osturňa | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 29.01.2014 | 29.01.2014 |
Zobrazených 227131 - 227145 z celkových 268374.
« Predchádzajúca 1 2 … 15139 15140 15141 15142 15143 15144 15145 15146 15147 … 17891 17892 Nasledujúca »
