Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15119 15120 15121 15122 15123 15124 15125 15126 15127 … 17764 17765 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2013 | potraviny ŠJ 71347015 |
14.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 23.12.2013 | 30.12.2013 |
| 30.12.2013 | Uloženie odpadu 2013409 |
92.00 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Telekomunikačné služby 7313662831 |
44.57 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom, a.s. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Oprava verejného osvetlenia 24813 |
122.83 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Tahotný PROFIT - ELEKTRO | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Montáž vianočného osvetlenia 24213 |
176.30 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Tahotný PROFIT - ELEKTRO | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Vodné - cintorín 313676197 |
13.30 € s DPH | Obec Štefanová | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Vodné - OÚ + MŠ 313676199 |
16.62 € s DPH | Obec Štefanová | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Vodné - SD 313676198 |
19.94 € s DPH | Obec Štefanová | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | lavice, police PO13011 |
792.00 € s DPH | Obec Batizovce | Lehocký Zoltán | 11.12.2013 | 13.12.2013 |
| 30.12.2013 | telekomunikačné služby |
0.00 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 08.12.2013 | 16.12.2013 |
| 30.12.2013 | práce bágrom 2013122 |
1128.00 € s DPH | Obec Batizovce | BEL SLOVAKIA s.r.o. | 16.12.2013 | 17.12.2013 |
| 30.12.2013 | reproduktor 2013107 |
285.72 € s DPH | Obec Batizovce | Mlynárik Milan | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 30.12.2013 | Materiál na pálenicu. 136/13 |
1080.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Rofilstav s.r.o. | 30.12.2013 | |
| 30.12.2013 | Odvoz NO 1051302142 |
52.80 € s DPH | Obec Osturňa | Brantner Poprad, s.r.o. | 19.12.2013 | 27.12.2013 |
| 30.12.2013 | Faktúra za obdobie 15.11.2013-14.12.2013 7313320480 |
83.99 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 15.12.2013 | 27.12.2013 |
Zobrazených 226831 - 226845 z celkových 266472.
« Predchádzajúca 1 2 … 15119 15120 15121 15122 15123 15124 15125 15126 15127 … 17764 17765 Nasledujúca »
