Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 … 17784 17785 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2014 | tel. alarm 1/14 225342831 |
0.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 01.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | plyn MŠ 1/14 7222988260 |
700.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | tel. 1/14 5757639217 |
71.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2014 | 10.01.2014 |
| 15.01.2014 | letenky Taliansko Comenius 1401080028 |
862.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | CK malko polo s r.o. | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | hračky, náradie MŠ 277/2013 |
90.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kotulič Petr | 15.01.2014 | 15.01.2014 |
| 15.01.2014 | telefón - starostka 7400180060 |
30.59 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.01.2014 | 15.01.2014 |
| 15.01.2014 | Systémová podpora programu URBIS - I. štvrťrok 2014 ZŠ 20140153 |
41.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 15.01.2014 | Systémová podpora Virtuálnej knižnice na rok 2014 ZŠ. 70758105 |
198.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 15.12.2013 | 02.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ. 1377637 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 31.12.2013 | 07.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za telefón 1/14 ZŠ MŠ, ŠJ. 4757639579 |
75.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 31.12.2013 | 09.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 6/2014 |
239.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40022 |
135.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1400061 |
11.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 4014010399 |
57.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| 15.01.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530400413 |
195.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 09.01.2014 | 09.01.2014 |
Zobrazených 226306 - 226320 z celkových 266762.
« Predchádzajúca 1 2 … 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 … 17784 17785 Nasledujúca »
