Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2024 zneškodnenie odpadu a zmesový komunálny odpad
1552401285
3563.08 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 zneškodnenie odpadu objemný odpad
1552401284
1509.20 € s DPH Liptovská Porúbka Brantner Poprad s.r.o. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 poplatky terminál
57017316
48.60 € s DPH Liptovská Porúbka Nexi Central Europe, a.s. 09.04.2024 10.04.2024
10.04.2024 DF za PZS za 02/2024
29/2024
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 29.02.2024 08.03.2024
10.04.2024 DF za vykurovanie a údržbu za 02/2024
30/2024
929.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 06.03.2024 11.03.2024
10.04.2024 Doplnenie lekárničiek
33/2024
89.68 € s DPH Základná škola Traiva s.r.o. 21.02.2024 12.03.2024
10.04.2024 DF za plyn za 3/2024
34/2024
2529.00 € s DPH Základná škola SPP 01.03.2024 26.03.2024
10.04.2024 DF za plyn za 4/2024
35/2024
1384.00 € s DPH Základná škola SPP 01.04.2024 02.04.2024
10.04.2024 DF za systémovú podporu Urbis 2.štvrťrok 2024
36/2024
118.42 € s DPH Základná škola MADE, spol.s.r.o. 02.04.2024 02.04.2024
10.04.2024 DF za servis výpočtovej techniky za 3/2024
37/2024
200.00 € s DPH Základná škola Masnet, V.Maslejáková 25.03.2024 02.04.2024
10.04.2024 DF za právne služby za 03/2024
38/2024
50.00 € s DPH Základná škola JUDr.Mária Dideková, advokátka 28.03.2024 02.04.2024
10.04.2024 DF za telefón pevná linka za 03/2024
39/2024
30.00 € s DPH Základná škola Slovak Telekom, a.s. 01.04.2024 04.04.2024
10.04.2024 DF za vykurovanie a údržbu za 03/2024
40/2024
687.50 € s DPH Základná škola Radovan Vašaš 02.04.2024 04.04.2024
10.04.2024 DF za webhosting domeny
41/2024
125.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 02.04.2024 05.04.2024
10.04.2024 DF za PZS za 03/2024
42/2024
66.86 € s DPH Základná škola PZS, s.r.o. 03.04.2024 08.04.2024
Zobrazených 22261 - 22275 z celkových 258241.
1 2 1481 1482 1483 1485 1487 1488 1489 17216 17217