Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.06.2014 Hlasové služby 01.05.2014-31.05.2014
0762613546
72.32 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a. s. 03.06.2014 09.06.2014
16.06.2014 Odvoz TKO a NO, poplatok za uloženie odpadu
1051400802
126.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 06.06.2014 10.06.2014
16.06.2014 telefon
7400838040
30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.01.2014 24.01.2014
16.06.2014 servis
460114
100.00 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Tuleja 10.02.2014 14.02.2014
16.06.2014 toner
2014034
26.80 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 tlačiareň
2014036
350.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 materiál
2014000583
6.12 € s DPH Základná umelecká škola KP plus s.r.o. 10.03.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7401943287
30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.02.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7403006034
30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.03.2014 28.03.2014
16.06.2014 stoličky
1500916
847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 nábytok
1501625
847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 telefon
7404018382
30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.04.2014 25.04.2014
16.06.2014 toner
2014088
132.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 24.04.2014 28.04.2014
16.06.2014 toner
2014101
125.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 16.05.2014 16.05.2014
16.06.2014 tlačivá
1142202204
34.80 € s DPH Základná umelecká škola ŠEVT a.s. 23.05.2014 29.05.2014
Zobrazených 220831 - 220845 z celkových 269330.
1 2 14719 14720 14721 14723 14725 14726 14727 17955 17956