Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2024 | Revízia HP, hydrantov na úseku ochrany pred požiarmi. DF2024/105 |
318.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatrahasil, s.r.o. | 22.03.2024 | 03.04.2024 |
16.04.2024 | Odvoz kuchynského odpadu - ŠJ 03/24. DF2024/108 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 31.03.2024 | 08.04.2024 |
16.04.2024 | Zemný plyn sl. byt za 04/2024. DF2024/111 |
43.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
16.04.2024 | Zemný plyn za 04/2024. DF2024/112 |
5111.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2024 | 10.04.2024 |
16.04.2024 | Kryt na zásuvky stola v ŠJ. DF2024/115 |
127.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gatromarket Tatry s.r.o. | 10.04.2024 | 11.04.2024 |
16.04.2024 | Zemný plyn MŠ za 04/2024. DF2024/102 |
285.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2024 | 03.04.2024 |
16.04.2024 | Systémová podpora Urbis za 04-06/2024. DF2024/103 |
87.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MADE spol. s r.o. | 02.04.2024 | 03.04.2024 |
16.04.2024 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.2.-21.3.2024. DF2024/117 |
64.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2024 | 11.04.2024 |
16.04.2024 | Poplatky za telekomunikační služby za obdobie od 22.2.-21.3.2024. DF2024/116 |
24.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.03.2024 | 11.04.2024 |
16.04.2024 | Nákup spotrebného materiálu - vl. údržba v ZŠ. DF2024/109 |
99.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eurotrend Špak s.r.o. | 28.03.2024 | 08.04.2024 |
16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 01/2024 8001/2024 |
136.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 31.01.2024 | 31.01.2024 |
16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 02/2024 8002/2024 |
108.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 29.02.2024 | 29.02.2024 |
16.04.2024 | Poistenie budovy a žiakov 2024/2025 8003/2024 |
1461.50 € s DPH | Základná škola | Generali Poisťovňa | 19.03.2024 | 27.03.2024 |
16.04.2024 | SF príspevok na stravu za 03/2024 8004/2024 |
113.00 € s DPH | Základná škola | Obec Toporec | 31.03.2024 | 31.03.2024 |
15.04.2024 | fa - vyúčt. za plyn 1. 1. 2024 - 31. 3. 2024 172/24 |
1332.61 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.04.2024 | 16.04.2024 |
Zobrazených 22006 - 22020 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 … 17216 17217 Nasledujúca »