Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.04.2014 Svietidlo LED
20140513
178.90 € s DPH Obec Olšavica INKOM spol.sro., Košice 16.04.2014 16.04.2014
29.04.2014 Poistenie žiakov školy
5002729682
476.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala ČSOB poisťovňa a.s. 29.04.2014 29.04.2014
29.04.2014 Prenájom priestorov za mesiac marec 2014 a služby mesiac marec 2014
1317400004
131.66 €/mesiac s DPH Slovenská pošta a.s. Obec Harichovce 01.04.2014 03.04.2014
29.04.2014 Materiál na bežnu údržbu
20142192
52.80 € s DPH Obec Harichovce Ing.Jaroslav Vasko 22.04.2014 24.04.2014
29.04.2014 Toner do tlačiarne
20140250
73.00 € s DPH Obec Harichovce LučivjanskýRudolf-DATAS 22.04.2014 23.04.2014
29.04.2014 Faktúra za mobilné telefóny OcU a SPU
7404195793
126.34 €/mesiac s DPH Obec Harichovce Slovak Telekom, a.s. 22.04.2014 25.04.2014
29.04.2014 Faktúrujeme Vám za vyhlásenie v rozhlase a predajne miesto.
1315400006
18.00 € s DPH JUKKA s.r.o. Obec Harichovce 24.04.2014 27.04.2014
29.04.2014 Predaj tovaru z rýchleho občerstvenie Kasíno Harichovce.
1314400007
748.38 € s DPH Ing. Dobšinský Vladimír Obec Harichovce 25.04.2014 28.04.2014
29.04.2014 Preprava autobusom na trase Harichovce-SNV a späť.
1313400008
58.00 € s DPH CCVČ Obec Harichovce 28.04.2014 30.04.2014
29.04.2014 Mobilné poplatky za obdobie 15.3.2014 - 14.4.2014
7403917252
32.86 € s DPH Obec Sulín T- Slovak Telekom a.s. 15.04.2014 17.04.2014
29.04.2014 Nákup jedálnych kupónov - stravné lístky v počte 200 ks á 3,80 € + odplata
0114046363
787.36 € s DPH Obec Sulín LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.04.2014 25.04.2014
29.04.2014 Spracovanie aktualizácie PD stavby " Sulín-Muszyna-Zegiestów: Most spolupráce a prosperity a poľským prihraničím"
201410001
2497.61 € s DPH Obec Sulín Ing.arch. Irakli Eristavi 24.03.2014 25.04.2014
29.04.2014 Počítač HP Compaq DC7800 LNC 221019, S/n: CZC8386QHK + doprava
314001505
145.31 € s DPH Obec Sulín GIGACOMPUTER.SK, s.r.o. 28.04.2014 28.04.2014
29.04.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 3/2014.
0021070554
235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.03.2014 06.03.2014
29.04.2014 Zálohová platba za elektrickú energiu 4/2014.
0021070554
235.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. 01.04.2014 06.04.2014
Zobrazených 219181 - 219195 z celkových 265115.
1 2 14609 14610 14611 14613 14615 14616 14617 17674 17675