Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.07.2014 dresy pre TJ Partizán Vernár
720.00 € s DPH Obec Vernár Meva sport Slovakia, s.r.o. 23.05.2014 23.05.2014
15.07.2014 dodanie reziva - rekonštrukcia amfiteátra
1252.32 € s DPH Obec Vernár Ľubomír Orolin, ORPI 26.05.2014 27.05.2014
15.07.2014 distribúcia elektriny
459.00 € s DPH Obec Vernár Východoslovenská distribučná, a.s. 30.05.2014 02.06.2014
15.07.2014 stravné lístky
382.94 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, DELTA 31.05.2014 02.06.2014
15.07.2014 poplatok za internet na mesiac jún 2014
10.00 € s DPH Obec Vernár L.J. Service s.r.o. 02.06.2014 02.06.2014
15.07.2014 za práce vykonané v kanceláriách a zasadačke Ocú
684.00 € s DPH Obec Vernár Jozef Vernarec 05.06.2014 05.06.2014
15.07.2014 Odvoz VOK KO
371.01 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 05.06.2014 09.06.2014
15.07.2014 za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2014
816.77 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad s.r.o. 05.06.2014 09.06.2014
15.07.2014 za vypracovanie programu odpadového hospodárstva
60.00 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 05.06.2014 09.06.2014
15.07.2014 telefónne poplatky - pevná linka - za mesiac máj 2014
21.71 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 03.06.2014 09.06.2014
15.07.2014 dodávka elektriny na mesiac jún 2014
194.00 € s DPH Obec Vernár PB Power trde, a.s. 01.06.2014 09.06.2014
15.07.2014 materiál - detské ihrisko
43.01 € s DPH Obec Vernár Stavivá Poprad, s.r.o. 31.05.2014 09.06.2014
15.07.2014 telefónne poplatky - mobil - od 8.5.2014 do 7.6.2014
66.35 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 08.06.2014 10.06.2014
15.07.2014 doplatok za tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2014
15.60 € s DPH Obec Vernár Inprost, s.r.o. 06.06.2014 10.06.2014
15.07.2014 za práce vykonané pri veternej kalamite 16.5.2014
60.00 € s DPH Obec Vernár Šifra Pavol 30.05.2014 12.06.2014
Zobrazených 214981 - 214995 z celkových 265167.
1 2 14329 14330 14331 14333 14335 14336 14337 17677 17678