Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.09.2014 Telefónne poplatky
DF 2014/107
47.51 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Slovak Telekom, a.s. 03.07.2014 09.07.2014
08.09.2014 Vývoz a zneškodnenie odpadov
DF 2014/108
497.37 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 EKOS, spol. s r.o. 07.07.2014 09.07.2014
08.09.2014 Elektrina
DF 2014/109
1749.71 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Východoslovenská energetika, a.s. 30.06.2014 09.07.2014
08.09.2014 Systémová podpora URBIS
DF 2014/110
173.00 €/rok s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 MADE spol. s r.o. 03.07.2014 09.07.2014
08.09.2014 Hlasové služby
DF 2014/111
20.75 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 O2 Slovakia, s.r.o. 10.07.2014 16.07.2014
08.09.2014 Internetové pripojenie
DF 2014/112
60.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Vladimíra Maslejáková MASNET 15.07.2014 16.07.2014
08.09.2014 Technologický servis ČOV ZŠ Lomnička
DF 2014/113
115.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 15.07.2014 16.07.2014
08.09.2014 Telefónne poplatky
DF 2014/115
44.97 € s DPH Základná škola s materskou školou Lomnička 29 Slovak Telekom, a.s. 15.07.2014 22.07.2014
08.09.2014 za prepravu TOPTRANS
55417233
64.30 € s DPH Obec Betlanovce TOPTRANS EU AS - stredisko 550 04.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 motor TAZ 1500
140678
1566.00 € s DPH Obec Betlanovce Roman Jirous 04.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 telefón a internet - starostka
2765747280
34.45 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s. 03.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 telefón - OcÚ
8765761909
20.53 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s. 03.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 internet - OcÚ
4765761934
22.99 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom, a.s. 03.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 zber a odvoz kom. odpadu za mesiac august 2014
1031401929
490.74 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 02.09.2014 08.09.2014
08.09.2014 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ
201420141158
237.24 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Gastroservis Marek Skybjak 26.08.2014 27.08.2014
Zobrazených 214636 - 214650 z celkových 266867.
1 2 14306 14307 14308 14310 14312 14313 14314 17791 17792