Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13603 13604 13605 13606 13607 13608 13609 13610 13611 … 17693 17694 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2015 | oprava verej. osvetl. s vysokozdvižnou plošinou 9/2015 |
270.74 € s DPH | Obec Mlynčeky | Verejnoprospešné služby | 04.02.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | pluhovanie snehu za 1/2015 10/2015 |
480.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Martin Kriššák | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | poskytnutie OTP - ČOV za 1/2015 11/2015 |
99.58 € s DPH | Obec Mlynčeky | Ing. Jaroslav Cehula-EKOS-Ekolog.služby | 31.01.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | uloženie odpadu na skládke do 21.1.2015 12/2015 |
198.11 € s DPH | Obec Mlynčeky | Obec Ľubica | 02.02.2015 | 09.02.2015 |
| 13.02.2015 | zemný plyn na 2/2015 13/2015 |
390.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.02.2015 | 10.02.2015 |
| 13.02.2015 | elektrina - 2/2015 14/2015 |
674.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2015 | 10.02.2015 |
| 13.02.2015 | služby pevnej siete - telefón 1/2015 15/2015 |
41.39 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2015 | 10.02.2015 |
| 13.02.2015 | Uloženie odpadu na skládke 320150104 |
59.49 € s DPH | Obec Hradisko | Obec Ľubica | 11.02.2015 | 03.02.2015 |
| 13.02.2015 | Elektrina 2240001656 |
464.00 € s DPH | Obec Hradisko | VSE a.s. | 01.02.2015 | 12.02.2015 |
| 13.02.2015 | Za odvoz BRKO - január 2015 1031500262 |
12.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA s. r. o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 13.02.2015 | Elektrina 2270001456 |
736.00 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 01.02.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | Telefón 2770501095 |
23.84 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | Odvoz TKO 1031500068 |
128.88 € s DPH | Obec Poľanovce | brantner nova s.r.o | 03.02.2015 | 06.02.2015 |
| 13.02.2015 | Fakturujeme Vám za hovory 5285293919 |
87.13 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko a.s. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 13.02.2015 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac Január 2015. |
1913.09 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 04.02.2015 | 06.02.2015 |
Zobrazených 204091 - 204105 z celkových 265406.
« Predchádzajúca 1 2 … 13603 13604 13605 13606 13607 13608 13609 13610 13611 … 17693 17694 Nasledujúca »
