Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13297 13298 13299 13300 13301 13302 13303 13304 13305 … 18082 18083 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup učebníc AJ z dotácie ŠR pre žiakov ZŠ. F1512364 |
838.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Distribučná agentúra AD REM | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za plyn 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
925.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 31.12.2014 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za elektrinu 9/15 ZŠ, MŠ, ŠJ. 2015021000 |
361.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.03.2015 | 10.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za maľovanie, opravy v priestoroch ŠJ a ZŠ. 2015/018 |
3498.73 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 04.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za paušál FIX na prenájom kopírky ZŠ 9-10/15 a náklady na kopírovanie ZŠ za 8-9/15 DLaF 917-15-00544 |
33.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 04.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ a MŠ z PK 8/15 3777223540 |
94.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 02.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb ZŠ. 122415 |
168.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PAPYRUS POPRAD s. r. o. | 08.09.2015 | 09.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za pranie prádla pre ZŠ, MŠ, ŠJ 772015 |
93.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pavol Perun | 28.08.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za revíziu výťahov II.štvrťrok 2015 2015025 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S výťahy, s. r. o. | 30.06.2015 | 02.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 8-9/15 1553272 |
24.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za IT služby 8/15 ZŠ a nový switch pre ZŠ. FV1500073 |
846.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 04.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 462015 |
180.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 28.08.2015 | 31.08.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 150100958 |
91.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 51569 |
100.74 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.09.2015 | 14.09.2015 |
| 14.09.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 15510374 |
15.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
Zobrazených 199501 - 199515 z celkových 271243.
« Predchádzajúca 1 2 … 13297 13298 13299 13300 13301 13302 13303 13304 13305 … 18082 18083 Nasledujúca »
