Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.10.2015 Mobilné poplatky za obdobie 22.8.2015 - 21.9.2015
7508534501
32.09 € s DPH Obec Sulín T-Slovak Telekom 22.09.2015 16.10.2015
28.10.2015 Vodné MŠ 10/2015
315596532
12.35 € s DPH Obec Štefanová BVS a.s. 28.10.2015
28.10.2015 Periodická revízna kontrola EZS-Pohostinstvo
149/2015
55.68 € bez DPH Obec Štefanová Jozef Miškovič 28.10.2015
28.10.2015 refakturácia havarijného poistenia vozidiel a lomu stroja
12015043
6420.81 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 27.10.2015 28.10.2015
28.10.2015 refakturácia PZP vozidiel
12015044
1019.10 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Mesto Kežmarok 27.10.2015 28.10.2015
28.10.2015 Vrecká na bilinky.
119/15
10.58 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. 2 Zet s.r.o. 20.10.2015
28.10.2015 Sušička na piliny 5,5kW.
120/15
4300.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Cronimo s.r.o. 22.10.2015
28.10.2015 Návratka zálohových obalov.
121/15
400.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Pivovary Topvar, a.s. 28.10.2015
28.10.2015 tlačivá pre MŠ
1152206473
12.64 € s DPH Liptovská Porúbka ŠEVT a.s. 28.07.2015 30.07.2015
28.10.2015 hlasové služby - mobil
7506500488
10.18 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 22.07.2015 31.07.2015
28.10.2015 vyúčt. elektr. energie
3312327024
154.99 € s DPH Liptovská Porúbka SSE a.s. 27.07.2015 31.07.2015
28.10.2015 zemný plyn
7115243480
142.00 € s DPH Liptovská Porúbka SPP a.s. 01.08.2015 03.08.2015
28.10.2015 stavebný materiál
151433
67.89 € s DPH Liptovská Porúbka Štefan Ratkoš Unimix 30.07.2015 04.08.2015
28.10.2015 doprava vo verejnom záujme
511522
79.67 € s DPH Liptovská Porúbka SAD LIORBUS a.s. 31.07.2015 04.08.2015
28.10.2015 internet
1510799
42.00 € s DPH Liptovská Porúbka Fibris s.r.o. 01.08.2015 04.08.2015
Zobrazených 193471 - 193485 z celkových 268099.
1 2 12895 12896 12897 12899 12901 12902 12903 17873 17874