Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 12192 12193 12194 12195 12196 12197 12198 12199 12200 … 17267 17268 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2015 | Mäso ŠJ DF 2015/294 |
144.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Jozef Mačuga - SM | 12.10.2015 | 26.10.2015 |
20.11.2015 | Potraviny ŠJ DF 2015/295 |
55.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | MEGAS trade, s.r.o. | 08.10.2015 | 26.10.2015 |
20.11.2015 | Potraviny ŠJ DF 2015/296 |
132.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | MEGAS trade, s.r.o. | 08.10.2015 | 26.10.2015 |
20.11.2015 | pracovné náradie MOS 415456 |
331.10 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol PP, s.r.o. | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
20.11.2015 | farby, riedidlá, štetce MOS 1482015131 |
72.30 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatry Color s.r.o. | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
20.11.2015 | reťaz, lišta, olej, silon, filter, štít, sviečka 415458 |
167.64 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol PP, s.r.o. | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
20.11.2015 | náradie MOS 415457 |
54.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol PP, s.r.o. | 19.11.2015 | 20.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za IT služby 10/15 a za materiál k PC ZŠ a hardisk pre PC do MŠ FV1500083 |
265.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za materiál k maľovaniu šatní ZŠ 2015433 |
106.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PULZAR s. r. o. | 19.11.2015 | 19.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 10/15 ZŠ, ŠJ 7510110014 |
101.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 15.11.2015 | 17.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za pracovné odevy a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ rok 2015. FV150004 |
261.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Praktik Tatry, s. r. o. | 13.11.2015 | 17.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za mobilný internet 10-11/15 ZŠ 7509769976 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2015 | 13.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za odvoz BIO rozložiteľného KO 10/15 ŠJ. 2051501811 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.11.2015 | 13.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za odbornú prehliadku rozvodov lnu v ZŠ a ŠJ. 1500152 |
163.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 09.11.2015 | 10.11.2015 |
20.11.2015 | Faktúra za paušál FIX 11-12/15 a náklady na kopírovanie ZŠ 10-11/15 ZŠ. DLaF 917-15-00687 |
43.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. .r o. | 05.11.2015 | 11.11.2015 |
Zobrazených 182926 - 182940 z celkových 259011.
« Predchádzajúca 1 2 … 12192 12193 12194 12195 12196 12197 12198 12199 12200 … 17267 17268 Nasledujúca »