Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.12.2015 revízia plyn. kotolne MS
21512008
439.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Plynoservis 03.12.2015 04.12.2015
07.12.2015 revízia kotolne ZS
21512007
93.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Plynoservis 03.12.2015 04.12.2015
07.12.2015 revízia plynových zariadení SJ
21512006
86.40 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Plynoservis 03.12.2015 04.12.2015
07.12.2015 servis výťahu SJ
75086
138.22 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Sevek Milan Kurnát 04.12.2015 04.12.2015
07.12.2015 tel. 12/15
7780060064
63.61 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Slovak Telekom a.s. 02.12.2015 07.12.2015
07.12.2015 stoly, stoličky pre deti MS
21608789
1605.20 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Nomiland, s r.o. 04.12.2015 07.12.2015
07.12.2015 čistiace prostriedky SJ
151491
257.88 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Tatraglobal 07.12.2015 07.12.2015
07.12.2015 Plyn 12/2015 - budova č. 229
321.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.12.2015
07.12.2015 Plyn 12/2015 - budova č. 330
1108.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.12.2015
07.12.2015 Nákup papiera
99.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy DD21 s.r.o. 04.12.2015
07.12.2015 Údržba kopírky
205.08 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy DD21 s.r.o. 04.12.2015
07.12.2015 Nákup koberca do MŠ
197.10 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy KOD STAV, s.r.o. 04.12.2015
07.12.2015 Nájom WC 7225 - november 2015
81.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy XEROX LIMITED, o.z. 04.12.2015
07.12.2015 Zdravotný dohľad - 2. polrok 2015
72.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Štefan Gedra 04.12.2015
07.12.2015 Faktúra za odber plynu MŠ
7273450540
573.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s 01.12.2015 02.12.2015
Zobrazených 182071 - 182085 z celkových 259113.
1 2 12135 12136 12137 12139 12141 12142 12143 17274 17275