Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.12.2015 Činnosť BTSPO
1222015
190.00 € s DPH Obec Podhorany Mgr. Vlasta Korpová 03.08.2015 05.08.2015
29.12.2015 Výstavba základov kontajner.školy
072015
15000.00 € s DPH Obec Podhorany Makovský Peter ml. 07.08.2015 07.08.2015
29.12.2015 Rozhodcovské služby jeseň 2015
150075
470.00 € s DPH Obec Podhorany SFZ - slovenský futbalový zväz 03.08.2015 07.08.2015
29.12.2015 Telekomunikačné služby
0776213028
21.17 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom a.s. 02.08.2015 07.08.2015
29.12.2015 PC technika
2015002428
913.97 € s DPH Obec Podhorany KP plus, s.r.o 10.08.2015 11.08.2015
29.12.2015 Pracovné odevy - AČ
06815
1111.20 € s DPH Obec Podhorany LUMI - Michal Pitoňák 11.08.2015 12.08.2015
29.12.2015 aSc Agenda ZŠ
9150003027
129.00 € s DPH Obec Podhorany ASC Applied Software Consultants s.r.o. 25.08.2015 25.08.2015
29.12.2015 Pracovné odevy, obuv - AČ
06915
72.00 € s DPH Obec Podhorany LUMI - Michal Pitoňák 12.08.2015 12.08.2015
29.12.2015 Krovinorez
8014150226
759.00 € s DPH Obec Podhorany Železiarstvo NOJPI 11.08.2015 12.08.2015
29.12.2015 Údržba krovinorez-náhr.diely
8014150227
420.34 € s DPH Obec Podhorany Železiarstvo NOJPI 11.08.2015 12.08.2015
29.12.2015 Reklamné služby
6382015
100.00 € s DPH Obec Podhorany Centrálny vestník 28.08.2015 28.08.2015
29.12.2015 Reklamné služby
0012312015
100.00 € s DPH Obec Podhorany Centrálny vestník 28.08.2015 31.08.2015
29.12.2015 Elektrina
2300222192
147.41 € s DPH Obec Podhorany Východoslovenská energetika a.s. 12.08.2015 14.08.2015
29.12.2015 Mobilné siete
7507008086
175.20 € s DPH Obec Podhorany Slovak Telekom a.s. 08.08.2015 14.08.2015
29.12.2015 Výmena okien MŠ
012015
1758.50 € s DPH Obec Podhorany Radoslav Gurka 14.08.2015 14.08.2015
Zobrazených 180676 - 180690 z celkových 259220.
1 2 12042 12043 12044 12046 12048 12049 12050 17281 17282