Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.08.2016 elektrina SJ, ZS 7/16
2290101246
338.78 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE, a.s. 09.08.2016 16.08.2016
22.08.2016 elektrina SJ, ZS 7/16
2290101246
338.78 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE, a.s. 09.08.2016 16.08.2016
22.08.2016 elektrina SJ, ZS 7/16
2290101246
338.78 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE, a.s. 09.08.2016 16.08.2016
22.08.2016 Vypracovanie žiadosti o NFP
016/2016
700.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 04.08.2016 05.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
5360956004
9.98 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
5360890934
48.39 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
5360840348
2.00 € s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 08.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Porealizačné zameranie
20160015
745.92 € s DPH Obec Výborná Ing. Anton Olekšák, Geomera 09.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Vyhotovenie geometrického plánu
20160025
223.00 € s DPH Obec Výborná Margita Olekšáková ZEBEKA 04.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Elektroinštalačné práce
20160802
515.00 € s DPH Obec Výborná Tomáš Grich, MTelektri 07.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
1787472967
19.99 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 02.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
8787472984
14.00 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 02.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Telekomunikačné služby
9787473009
58.13 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 02.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Elektrina
7468736918
1958.00 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 01.08.2016 09.08.2016
22.08.2016 Požiarny materiál
1640640
789.48 € s DPH Obec Výborná Prometeus-SL, s.r.o. 10.08.2016 11.08.2016
Zobrazených 179326 - 179340 z celkových 271871.
1 2 11952 11953 11954 11956 11958 11959 11960 18124 18125