Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 … 17233 17234 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2016 | potraviny- podnikateľská činnosť 8016042840 |
125.83 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HO§PE FAMILY, s.r.o. | 29.04.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | refundácia nakladov na podnikateľskú činnosť 4/2016 ( 20 % ) 1310600186 |
1333.57 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce (podnik. činnosť) | Obec Spišské Tomášovce | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | poskytnuté služby- podnikateľská činnosť (ubytovanie, strava) 162016 |
265.50 € s DPH | Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor | Obec Spišské Tomášovce | 30.04.2016 | 30.04.2016 |
02.05.2016 | administratívne služby 201605038 |
204.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | výkon technika PO, BOZP, laminovanie 20160119 |
40.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | HASIL Slovakia s.r.o. | 29.04.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | pracovné náradie, kovový materiál 270245 |
602.70 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r. o. | 29.04.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | spotreba zemného plynu 201602024 |
333.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | spotreba pohonných látok 16601265 |
489.68 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
02.05.2016 | Toner Konica, Samsung, UPS dobierka 1606051 |
151.16 € s DPH | Obec Osturňa | Datacomp s.r.o. | 25.04.2016 | 26.04.2016 |
02.05.2016 | Telefón 22.03.2016-21.04.2016 7603478529 |
33.88 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 22.04.2016 | 29.04.2016 |
29.04.2016 | Rozúčtovanie podľa období a sadzieb 171/2016 |
0.00 € s DPH | Obec Gánovce | Podtatranská vodárenská prev. spol. a.s. | 28.04.2016 | 02.05.2016 |
29.04.2016 | Faktúra za toner 16067 |
30.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 12.04.2016 | 12.04.2016 |
29.04.2016 | Faktúra za správu siete LAN 3/2016 16066 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 12.04.2016 | 12.04.2016 |
29.04.2016 | Faktúra za práce na doméne novalesna 160404 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 11.04.2016 | 12.04.2016 |
29.04.2016 | Faktúra za Bio odpad MŠ 2051600583 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 07.04.2016 | 12.04.2016 |
Zobrazených 172261 - 172275 z celkových 258504.
« Predchádzajúca 1 2 … 11481 11482 11483 11484 11485 11486 11487 11488 11489 … 17233 17234 Nasledujúca »