Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 11186 11187 11188 11189 11190 11191 11192 11193 11194 … 18151 18152 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2017 | plyn 3/2017 2017067 |
305.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 09.03.2017 | 09.03.2017 |
| 10.03.2017 | fa za stravovanie zamestnancov 17039 |
41.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Eurotrading SK, s.r.o. | 28.02.2017 | 09.03.2017 |
| 10.03.2017 | fa za práce podľa zmluvy o BOZP a PO 8/2017 |
66.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.03.2017 | 09.03.2017 |
| 10.03.2017 | fa za refundáciu na podnikateľskú činnosť za 2/2017 1313700148 |
1163.09 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Obec Spišské Tomášovce | 09.03.2017 | 09.03.2017 |
| 10.03.2017 | bezdrôtový telefón Panasonic 171103506 |
46.89 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | František Majtán - Euronics TPD | 09.03.2017 | 10.03.2017 |
| 10.03.2017 | telefónny poplatok 3413489364 |
23.44 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2017 | 10.03.2017 |
| 09.03.2017 | Za prenajom zasadaciek v 02/2017 031317007 |
252.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Mesto Poprad | 01.03.2017 | 07.03.2017 |
| 09.03.2017 | Jedálne kupóny 73/2017 |
338.28 € s DPH | Obec Gánovce | Le cheque dejeuner, s.r.o. | 20.02.2017 | 09.03.2017 |
| 09.03.2017 | Potraviny 72/2017 |
264.06 € s DPH | Obec Gánovce | Velička s.r.o. | 08.03.2017 | 09.03.2017 |
| 09.03.2017 | Dodanie a pokládka kobercovej krytiny 74/2017 |
416.33 € s DPH | Obec Gánovce | Etago, s.r.o. | 07.03.2017 | 09.03.2017 |
| 09.03.2017 | toner do tlačiarne 1716102538 |
32.65 € s DPH | Obec Betlanovce | CAMEA computer systems, a.s. | 08.03.2017 | 09.03.2017 |
| 09.03.2017 | servisné poplatky za obdobie 4.4.2017 - 3.4.2018 2017130 |
300.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Cleerio SK s.r.o. | 04.03.2017 | 09.03.2017 |
| 09.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ VFP/10170057 |
50.63 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD spotrebné družstvo | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
| 09.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71707624 |
117.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
| 09.03.2017 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 71707446 |
6.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 28.02.2017 | 28.02.2017 |
Zobrazených 167836 - 167850 z celkových 272272.
« Predchádzajúca 1 2 … 11186 11187 11188 11189 11190 11191 11192 11193 11194 … 18151 18152 Nasledujúca »
