Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.03.2017 Elektrina
729602844
22.98 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Elektrina
7292404823
277.04 € s DPH Obec Výborná VSE, a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Ochranné pomôcky
FV170013
236.45 € s DPH Obec Výborná Dušan Vida 10.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Za overenie 19 strán listín á 1,50€
14/2017
28.50 € s DPH Arprog, a.s. Poprad Obec Gánovce 21.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 správa IT a web. stránky
201700005
510.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 20.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 mäso do ŠJ
20171033
31.50 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Mäso-Tatry, s.r.o. 20.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 Internet a telefón starostka za február 2017
3413651112
33.14 € s DPH Obec Betlanovce Slovak Telekom a.s. 08.03.2017 13.03.2017
21.03.2017 Kontrola hydrantov a PHP
170100531
47.35 € s DPH Obec Betlanovce TATRAHASIL s.r.o 13.03.2017 14.03.2017
21.03.2017 Potraviny MŠ
1710485
7.61 € s DPH Obec Betlanovce CIMBAĽÁK s.r.o. 28.02.2017 14.03.2017
21.03.2017 Elektrina - VO oprava
2290115727
24.07 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s., 14.03.2017 17.03.2017
21.03.2017 Elektrina VO - február 2017
2290115727
193.94 € s DPH Obec Betlanovce VSE a.s. 14.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 Toner do tlačiarne
0492017
20.00 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ML - Print, Miroslav Marušinec 20.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 Výtvarný materiál pre deti v materskej škole
2017016
458.45 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 ASTRA - Vachanová Emília 14.03.2017 21.03.2017
21.03.2017 mobilné služby 2/2017
3413781949
64.07 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá Slovak Telekom, a.s. 08.03.2017 20.03.2017
21.03.2017 opravná fa za EEN 1/2017-dobropis
2017072
21.66 € s DPH Základná umelecká škola Spišská Belá AT TATRY, s.r.o. 15.03.2017 20.03.2017
Zobrazených 149521 - 149535 z celkových 255773.
1 2 9965 9966 9967 9969 9971 9972 9973 17051 17052