Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2019 | vodné 133/019 |
2.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS, Poprad | 26.04.2019 | |
16.05.2019 | vodné 134/019 |
108.41 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
16.05.2019 | vodné 135/019 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
16.05.2019 | vodné 136/019 |
194.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
16.05.2019 | vodné 137/019 |
58.78 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
16.05.2019 | vodné 138/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
16.05.2019 | serv. práce kábl. TV 139/019 |
120.48 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 29.04.2019 | |
16.05.2019 | vedenie účtovníctva 140/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 30.04.2019 | |
16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 141/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 02.05.2019 | |
16.05.2019 | obedy ZC 142/019 |
44.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
16.05.2019 | réžia obedy 143/019 |
54.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
16.05.2019 | serv. VT 144/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 03.05.2019 | |
16.05.2019 | zemný plyn 145/019 |
1902.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2019 | |
16.05.2019 | elektrina 146/019 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2019 | |
16.05.2019 | Po a bezp. služby 147/019 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. Poprad | 03.05.2019 |
Zobrazených 105931 - 105945 z celkových 258921.
« Predchádzajúca 1 2 … 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 … 17261 17262 Nasledujúca »