Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.06.2019 Dodávka elektrickej energie 6/2019
1819201300
229.76 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Pow - en, a.s. 04.06.2019 04.06.2019
04.06.2019 Poplatok za komunálne odpady.
74/19
143.52 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Mesto Poprad 29.05.2019 04.06.2019
04.06.2019 Plyn.
75/19
445.00 € s DPH Stredisko služieb škole Poprad Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.06.2019 04.06.2019
04.06.2019 Poistenie majetku
441912065
193.59 € s DPH Obec Olšavica Komunálna poisťovňa 15.05.2016
04.06.2019 Webstranka
190616
60.00 € s DPH Obec Olšavica WEBEX.DIGITAL sro., Košice 15.05.2019
04.06.2019 Plech
2019144
156.00 € s DPH Obec Olšavica Kovovýroba Rusnák, Levoča 15.05.2019
04.06.2019 Elektrina kuchyňa
2290115965
122.66 € s DPH Obec Olšavica VSE 15.05.2019
04.06.2019 Elektrina OcÚ
2290103595
214.33 € s DPH Obec Olšavica VSE 15.05.2019
04.06.2019 Projekt vyhliadková veža
201912
3650.00 € s DPH Obec Olšavica Rastislav Slodičák 20.05.2019
04.06.2019 Zriadenie web. stranky
190684
540.00 € s DPH Obec Olšavica WEBEX.DIGITAL sro., Košice 27.05.2019
04.06.2019 Zber olejov
1031901771
12.00 € s DPH Obec Olšavica BRANTNER NOVA sro. 27.05.2019
04.06.2019 Mobil
2500803564
36.50 € s DPH Obec Olšavica Orange 29.05.2019
04.06.2019 Projekt turizmus v LV
20190008
300.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 30.05.2019
04.06.2019 Stacionár MŠ
20190007
200.00 € s DPH Obec Olšavica Mgr. Michal Magda, Viťaz 404 17.05.2019
04.06.2019 Kancelárske potreby
20190022
101.31 € s DPH Obec Olšavica TRONICK, Nová ul. 46, Levoča 17.05.2019
Zobrazených 104821 - 104835 z celkových 258902.
1 2 6985 6986 6987 6989 6991 6992 6993 17260 17261