Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 21177 |
245.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 22.03.2021 | 23.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 8021500277 |
25.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 16.03.2021 | 26.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 72106707 |
176.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 22.03.2021 | 26.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 20210335 |
25.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MB BARTKOVSkÝ, s.r.o. | 25.03.2021 | 26.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 2021054 |
115.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AT TATRY, spol. s r.o. | 22.03.2021 | 26.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 1021160507 |
77.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ryba Žilina,spol. s r.o. | 26.03.2021 | 26.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. F210480 |
52.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 26.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. F210498 |
5.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 21195 |
161.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 29.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. 8021500628 |
16.61 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 29.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny pre ŠJ. OF-2021/0178 |
45.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Eggro-farmm s.r.o. | 25.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | Potraviny v ŠJ. 72107344 |
208.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 30.03.2021 | 30.03.2021 |
13.04.2021 | telekomunikačné služby 139/021 |
81.93 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 08.04.2021 | |
13.04.2021 | telekomunikačné služby 140/021 |
18.25 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.04.2021 | |
13.04.2021 | tonéry 141/021 |
228.12 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS | 08.04.2021 |
Zobrazených 73606 - 73620 z celkových 258305.
« Predchádzajúca 1 2 … 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912 … 17220 17221 Nasledujúca »