Faktúry
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2021 | zber jedlých olejov a tukov DF 79/2021 1032103505 |
12.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 12.08.2021 | 16.08.2021 |
13.09.2021 | odvoz a uloženie KO 08/2021 DF 80/2021 1032103555 |
147.05 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 20.08.2021 | 27.08.2021 |
13.09.2021 | plyn OcÚ, KD 09/2021 DF 81/2021 8697697825 |
17.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.09.2021 | 06.09.2021 |
13.09.2021 | prevádzka vodovodu 08/2021 DF 82/2021 2021249 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Aqua Spiš plus s.r.o. | 02.09.2021 | 06.09.2021 |
13.09.2021 | vypracovanie hydrogeologického posudku vodárenského zdroja Ordzovany DF 83/2021 2021036 |
1800.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Geo-logic, s.r.o. | 31.08.2021 | 07.09.2021 |
13.09.2021 | telefón 08/2021 DF 84/2021 8290027041 |
22.99 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.09.2021 | 08.09.2021 |
13.09.2021 | Dodávka tepelnej energie za 8/2021 443+445+447 20210784 |
467.75 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Paušálny poplatok za internet za 9/2021 6210521545 |
30.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave - MŠ KOM 443 35/2021 |
1315.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | AGF afrofin s.r.o. | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Mesačná údržba software za 8/2021 1602021 |
49.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Bc. Anton Frohn | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Vodné + stočné za 8/2021 443+445+447 2218001332 |
234.11 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Prevedený postrek proti osiam MŠ KUK 447 25/2021 |
50.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Černý Jaroslav SAROČ | 13.09.2021 | |
13.09.2021 | Dodávka a distribúcia elektriny na mesiac september 2270001120 |
356.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 01.09.2021 | 13.09.2021 |
13.09.2021 | Práce a dodávky na zákazke: Oprava mosta 006 (most pri Chmurovej) 20210009 |
15148.74 € s DPH | Obec Hnilčík | Dušan Jančura | 11.09.2021 | 13.09.2021 |
13.09.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac august 8290031119 |
20.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a.s. | 01.09.2021 | 13.09.2021 |
Zobrazených 65596 - 65610 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 … 17164 17165 Nasledujúca »