Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.03.2025 elektrina MŠ/OÚ 032025
202557
146.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 28.02.2025 28.02.2025
11.03.2025 elektrina potraviny 03/2025
202558
181.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 28.02.2025 28.02.2025
11.03.2025 elektrina SŠ 03/2025
202559
27.00 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 28.02.2025 28.02.2025
11.03.2025 odvoz odpadu 02/2025
202560
515.95 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen,a.s. 28.02.2025 28.02.2025
11.03.2025 telekomunikačné poplatky
202561
37.80 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom,a.s. 01.03.2025 01.03.2025
11.03.2025 plyn MŠ/OÚ 032025
202562
203.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2025 03.03.2025
11.03.2025 plyn SD 032025
202563
45.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2025 03.03.2025
11.03.2025 plyn SŠ 032025
202564
10.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.03.2025 03.03.2025
11.03.2025 aktualizácia programov na rok 2025
202565
1151.90 € s DPH Obec Štefanová TOPSET Solutions s.r.o. 01.03.2025 05.03.2025
11.03.2025 vydané obedy 02/2025
202566
173.00 € s DPH Obec Štefanová ZŠ s MŠ Budmerice, školská jedáleň 28.02.2025 06.03.2025
11.03.2025 elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok
202567
2.05 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.03.2025 06.03.2025
11.03.2025 elektrina vyúčtovanie MŠ/OÚ preplatok
202568
62.02 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.03.2025 06.03.2025
11.03.2025 elektrina vyúčtovanie VO preplatok
202569
65.35 € s DPH Obec Štefanová energie2,a.s. 03.03.2025 06.03.2025
11.03.2025 dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav SD vrátane rozpočtu
202570
10455.00 € s DPH Obec Štefanová arsa,s.r.o. 03.03.2025 03.03.2025
11.03.2025 Systémová podpora, licencie TOPSET
1250490
1968.00 € s DPH Liptovská Porúbka Topset Solutions s.r.o., 01.03.2025 07.03.2025
Zobrazených 2626 - 2640 z celkových 259159.
1 2 172 173 174 176 178 179 180 17277 17278