Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17545 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 17553 … 17823 17824 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2011 | Fa za mobil MŠ 472011 |
30.20 € | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. | 15.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za učebné pomôcky MŠ 482011 |
200.60 € | Obec Doľany | LegalSoft s.r.o. | 16.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za tonery 502011 |
63.50 € | Obec Doľany | ADcomp-Dušan Šaradin | 17.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za pracovné náradie 522011 |
293.66 € | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. | 17.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za pracovné náradie 532011 |
92.20 € | Obec Doľany | Železiarstvo Olekšák, s.r.o. | 24.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za výkon činnosti technika PO a BOZP 542011 |
96.00 € | Obec Doľany | Mgr. Alžbeta Černická | 28.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za náradie 552011 |
250.86 € | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. | 29.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za elektrinu 572011 |
663.00 € | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. | 24.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za kancelárske potreby 30110076 |
247.97 € | Obec Doľany | PP Comp s.r.o. | 01.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za kancelárske potreby 30110091 |
30.38 € | Obec Doľany | PP Comp s.r.o. | 10.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za renováciu tonera 612011 |
32.00 € | Obec Doľany | FESI comp s.r.o. | 30.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za internet 632011 |
16.27 € | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. | 31.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za plyn 632011 |
103.00 € | Obec Doľany | SPP, a.s. | 01.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za telefón 642011 |
42.55 € | Obec Doľany | T Com | 03.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za výmenu oleja v traktore 652011 |
62.40 € | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. | 04.04.2011 |
Zobrazených 263221 - 263235 z celkových 267357.
« Predchádzajúca 1 2 … 17545 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 17553 … 17823 17824 Nasledujúca »
