Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17544 17545 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 … 17823 17824 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2011 | Fay za pracovné náradie 292011 |
294.31 € | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. | 21.02.2011 | |
| 12.08.2011 | Faktúra za pracovné náradie 302011 |
171.74 € | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. | 28.02.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za elektrinu 312011 |
663.00 € | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. | 21.02.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za používanie Obecného portálu 332011 |
67.50 € | Obec Doľany | RVC Štrba | 28.02.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za internet 342011 |
16.27 € | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. | 28.02.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za školské pomôcky MŠ 352011 |
172.22 € | Obec Doľany | Vladimír Halčin Kniha-papier-hračky | 01.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za plyn 362011 |
154.00 € | Obec Doľany | SPP, a.s. | 01.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za deratizáciu nad obecnými bytmi 372011 |
72.00 € | Obec Doľany | Deratex-Eko | 01.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za stravu detí v MŠ 382011 |
634.50 € | Obec Doľany | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský | 01.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za telefón 392011 |
41.45 € | Obec Doľany | T Com | 03.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za odvoz odpadu 402011 |
197.77 € | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. | 07.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za kancelárske potreby 412011 |
105.12 € | Obec Doľany | PP Comp s.r.o. | 09.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za stravné lístky 422011 |
408.92 € | Obec Doľany | Edenred Slovakia,s.r.o. | 09.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za toner a kanc.papier 432011 |
58.81 € | Obec Doľany | PP Comp s.r.o. | 15.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za mobil 462011 |
34.84 € | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. | 15.03.2011 |
Zobrazených 263206 - 263220 z celkových 267357.
« Predchádzajúca 1 2 … 17544 17545 17546 17547 17548 17549 17550 17551 17552 … 17823 17824 Nasledujúca »
