Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17205 17206 17207 17208 17209 17210 17211 17212 17213 … 17483 17484 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2011 | Fa za kancelárske potreby 30110091 |
30.38 € | Obec Doľany | PP Comp s.r.o. | 10.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za renováciu tonera 612011 |
32.00 € | Obec Doľany | FESI comp s.r.o. | 30.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za internet 632011 |
16.27 € | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. | 31.03.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za plyn 632011 |
103.00 € | Obec Doľany | SPP, a.s. | 01.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za telefón 642011 |
42.55 € | Obec Doľany | T Com | 03.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za výmenu oleja v traktore 652011 |
62.40 € | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. | 04.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za stravné lístky 662011 |
408.92 € | Obec Doľany | Edenred Slovakia,s.r.o. | 05.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za odvoz odpadu 672011 |
218.56 € | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. | 08.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za obedy pe deti MŠ 682011 |
589.50 € | Obec Doľany | Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň, Spišský | 01.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za mobil 692011 |
29.99 € | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. | 15.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za mobil 2108749759 |
36.70 € | Obec Doľany | Orange Slovensko,s.r.o. | 15.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za elektrinu - byty spol.priestory 732011 |
25.00 € | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. | 20.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za elektrinu 742011 |
663.00 € | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. | 20.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za kuch.riad pre KD 752011 |
94.84 € | Obec Doľany | CORA Ing. Jozef Šifra | 28.04.2011 | |
| 12.08.2011 | Fa za internet 762011 |
16.27 € | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. | 30.04.2011 |
Zobrazených 258121 - 258135 z celkových 262248.
« Predchádzajúca 1 2 … 17205 17206 17207 17208 17209 17210 17211 17212 17213 … 17483 17484 Nasledujúca »
